问题已解决
您好 请问当月在料到款未付:借:原材料 贷:应付账款-暂估 ;当月领料 借:研发支出 贷:原材料 ;费用化:借:管理费用 贷:研发支出 ; 次月红冲暂估 借: 原材料 红字 贷:应付账款-暂估 红字 ;还需要红冲 借:管理费用 红字 贷: 研发支出 红字 对吗
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速问速答你好,对的是的,是这么做的。你还有一步没有做,借原材料,贷研发支出。
2022 04/08 14:50
84784995
2022 04/08 14:50
都需要按照之前的一步一步红冲?
郭老师
2022 04/08 14:53
是的是的,是这么做的。
84784995
2022 04/08 15:13
但是上月已经领料领起走了 ,就会造成成本减少了,本月还需要再结转一次?
郭老师
2022 04/08 15:19
好,这个具体是什么原因需要红冲?
84784995
2022 04/08 15:25
因为当月发票未收到 次月收到的 但在当月货到后已经被领用了
郭老师
2022 04/08 15:31
看下暂估和发票的是不是一样的。
84784995
2022 04/08 15:44
不太一样 暂估的时候是是小规模 发票收到的时候是一般纳税人
郭老师
2022 04/08 15:52
是原路红冲。完整的借应付账款
贷原材料
借原材料贷,研发支出
借研发支出借管理费用负数,
然后再做发票的
借原材料
应交税费应交增值税进项
贷应付账款
借研发支出贷原材料
借管理费用贷研发支出。