问题已解决
老师你好,这边要从4月份建账,是看1-3月份的余额表还是只看3月份的余额表数据
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速问速答你好!只看3月份的就可以了
2022 04/08 15:16
84784979
2022 04/08 15:17
按照3月份的余额表来建账对吧
84784979
2022 04/08 15:19
我们是商贸公司往来特别多,老师建议是只都做到应付还是预付账款也要建科目
84784979
2022 04/08 15:19
还有如果我想调账要先建完账之后再调账吧
宋生老师
2022 04/08 15:20
你好!是的。就是按这个
84784979
2022 04/08 15:22
还有预付和应付这一块怎么做呢,两个科目都要做吗
84784979
2022 04/08 15:23
因为我们这边存在供应商开发票不及时的情况
宋生老师
2022 04/08 15:25
你好!对一个供应商,有应收就不用预收了,有应付就不用预付了
84784979
2022 04/08 15:27
那就只设一个就可以了,这样还不会乱是吧
84784979
2022 04/08 15:28
还有我要调账,只能建完账之后才能调账吧
宋生老师
2022 04/08 15:29
你好!建议只用一个就好
84784979
2022 04/08 15:31
好的,调账要建完账之后在做调整吧
宋生老师
2022 04/08 15:32
你好!是的。建完后调整
84784979
2022 04/08 15:34
未开票收入这一块只能缴税,也不能用进项票抵扣是吗
宋生老师
2022 04/08 15:39
你好!也可以抵扣的了
84784979
2022 04/08 15:40
好的,谢谢老师
宋生老师
2022 04/08 15:42
您好!不用客气的了