问题已解决

老师麻烦帮我看看我这笔3885.37这样做分录对?没有认证的

84785043| 提问时间:2022 04/08 15:54
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丁丁
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好!正确的,计入待抵扣进项税额
2022 04/08 16:00
84785043
2022 04/08 16:02
那怎么累计待抵扣进项税额3885.37*2=7770.74合计数,明细表对?
丁丁
2022 04/08 16:05
同学,你好!你这是一笔业务吗?我以为是两笔呢
丁丁
2022 04/08 16:05
支付技术服务费 借:预付账款 贷:银行存款
84785043
2022 04/08 16:06
是的,1笔老师
丁丁
2022 04/08 16:07
结转成本 借:主营业务成本(发票上不含税金额) 应交税费-进项税额(已认证) 应交税费-待认证进项税额(未认证) 贷:预付账款(发票总金额)
84785043
2022 04/08 16:13
老师,我改了还是这样
丁丁
2022 04/08 16:13
15号凭证没有更改吧?
84785043
2022 04/08 16:14
15号凭证这样做有错?
丁丁
2022 04/08 16:22
是的,支付往来款项,不计算税费 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款
84785043
2022 04/08 16:28
好的,谢谢老师
丁丁
2022 04/08 16:30
不客气,有空给个评价,多谢支持!
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