问题已解决

老师,去年的社保计提的时候是借 管理费用-应付职工薪酬,贷 其他应付款-社保,缴纳社保的时候是借 其他应付款-社保,贷 银行存款,有什么问题吗?会影响什么呢?

84784979| 提问时间:2022 04/09 09:24
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森林老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,你是遇到什么问题了吗
2022 04/09 09:26
84784979
2022 04/09 09:26
上面就是我的问题呀老师
森林老师
2022 04/09 09:32
同学你好,你好,正常社保分单位和个人两部分,你这个就一起做了,没有分开,是员工个人社保不扣吗
84784979
2022 04/09 09:46
对,有的不扣,有的扣
森林老师
2022 04/09 10:21
借管理费用 单位社保 贷应付职工薪酬 单位社保 交的时候 借应付职工薪酬 单位社保 其他应收款 个人社保 贷银行存款
84784979
2022 04/09 10:22
个人部分不扣的情况下怎么做账呢?
森林老师
2022 04/09 10:24
借管理费用 社保 贷应付职工薪酬 社保 交的时候 借应付职工薪酬 社保 贷银行存款
84784979
2022 04/09 12:02
全部金额写公司和个人的总金额是吧?
森林老师
2022 04/09 16:08
同学你好,对的,写总数
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