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老师,政府拆迁赔偿过来的补偿款汇入银行,以前的会计,借:银行存款,货:专项应付款。赔偿过来的土地,借:无形资产,货:专项应付款。工程期间,工程款全计入,借:在建工程,贷:银行存款。对的吗?现在后期工程完工,转入固定资产,借:固定资产,货:在建工程,后来分录怎么做? 专项款怎么弄?

84784998| 提问时间:2022 04/09 13:08
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刘永康
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
原先你们拆迁的时候,那些资产怎么做分录的
2022 04/09 13:52
84784998
2022 04/09 13:59
那是拆迁那年了,固定资产数据全是0⃣️了,清理了,以前是老厂了,账面价值很低。现在只是这几个科目,
84784998
2022 04/09 15:49
老师,在吗?
84784998
2022 04/09 15:51
赔偿过来的土地是借:无形资产,贷:专项应付款?
刘永康
2022 04/09 16:27
赔偿过来的土地价值,是以什么为准的
84784998
2022 04/09 16:48
土地赔过来,我们自建厂房,
84784998
2022 04/09 16:50
我们自己不用付钱,有赔偿款里直接扣除
84784998
2022 04/09 16:51
在赔偿款里直接扣除
刘永康
2022 04/09 17:47
对应的从专项应付款转到递延收益,然后根据摊销或折旧,把递延收益结转到营业外收入
84784998
2022 04/09 18:52
老师就是把专项应付款金额全部转入递延收益,然后结算掉,剩下的款项全部转入营业外收入是这个意思吗? 如,专项应付款有1000万,付了工程款800万。 借:专项应付款1000 贷:递延收益1000 借:递延收益200 贷:营业外收入200 是这样吗?
刘永康
2022 04/09 18:55
拆迁补偿每个地方执行的口径不一样,你周一上班了最好打电话12366咨询一下税务局,避免造成错误的账务处理,因为根据你简单的描述我无法掌握具体的实际情况。
84784998
2022 04/09 19:41
好的,谢谢老师
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