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过年发的东西给员工,怎么做分录,要计提嘛

84785018| 提问时间:2022 04/09 15:01
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2022 04/09 15:06
84785018
2022 04/09 15:09
必须要从应付职工薪酬走一下嘛,我以前直接写了借,管理费用,贷银行存款,那是错了嘛
刘艳红老师
2022 04/09 15:10
是的,需要用这个过渡下的。
84785018
2022 04/09 15:23
那以前错了怎么改呢,还是就不管了现在做正确的?
刘艳红老师
2022 04/09 15:25
是去年的还是今年的了?如果是今年的可以改下,去年的就不用去动账了。
84785018
2022 04/09 15:27
去年的,那去年就不改了,那现在要不要做什么凭证给补救一下?
刘艳红老师
2022 04/09 15:29
你把前面那笔做负数,再做一笔正数就可以了。
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