问题已解决
暂估入库的商品已销售,跨月又跨年冲红处理问题,例:2016年12月销售暂估入库的产品,商品实际已销售出去了,如何做会计分录?我在12月已暂估入库并结转销售成本,到2017年发票到了(与暂估的价格不一致,是不是冲红暂估库存及暂估结转的成本?这不是涉及到所得了吗,如何清楚的做会计分录?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答老师,我是和别人交接的,别人把成本也冲回了,而销售出去的成本不就没结转了,跨年我不知如何调整,
2017 04/12 00:02
方老师
2017 04/11 23:47
已结转,冲暂估,按差额调增库存及结转的成本。
方老师
2017 04/12 00:11
成本是多结转还是少了。