问题已解决
三月份的库存车已经给厂家付完款,并且开完票,四月份厂家通知涨价15000 差价得补给厂家15000 这个分录如何做账
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速问速答同学你好,一般情况下,这个月根据付款和收到发票情况,做分录,借:库存商品,应交税费,贷:银行存款等科目,15000元,再根据销售情况,结转差价部分的成本,借:主营业务成本,贷;库存商品。就行了。
2022 04/09 16:02
84784959
2022 04/09 16:03
老师这15000不给开发票了
84784959
2022 04/09 16:04
直接,
借:主要业务成本
贷:银行存款行吗
王雁鸣老师
2022 04/09 16:05
同学你好,这样的话,可以直接按你写的分录处理的。
84784959
2022 04/09 16:06
是往来账,是不是银行存款,要换成应付账款
84784959
2022 04/09 16:08
15000是指的上个月一批车
王雁鸣老师
2022 04/09 16:11
同学你好,是的,往来账的话,把银行存款换成应付账款就行了。
84784959
2022 04/09 16:17
老师这样直接入成本费用对吗?,还是通过库存商品
84784959
2022 04/09 16:18
同事给我说的这个我没有看懂
王雁鸣老师
2022 04/09 16:19
同学你好,如果全部出售了,这样入成本费用也可以的,如果没有全部出售,还是通过库存商品,比较好。
84784959
2022 04/09 16:21
但是我不知道这15000是哪一辆车上的,进车五台卖了,一台,15000是针对的这几台
王雁鸣老师
2022 04/09 16:28
同学你好,你同事说的,是两个极端,一是全部没卖,就记库存商品,一是全部卖了,就记主营业务成本。现在进五台,就卖了一台,还是先入库存商品,再按一台的差价,结转到主营业务成本。
84784959
2022 04/09 16:32
入库存商品,就是其中一个车库存商品金额增加,对吗,以后结转成本就按照加上15000的金额成本结转,上个月已经结账了,直接入库存商品那一辆车上也可以是吗
84784959
2022 04/09 16:46
老师你看看这样行吗
王雁鸣老师
2022 04/09 16:52
同学你好,对的,你理解正确。你的图片把15000元全部结转了,感觉不妥。