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老师,假如不含税销售额是100征收率3%,应纳税额就是3,如果减按1%征收率征收增值税减增额是多少怎么算?本期实际缴纳税额多少?

84784966| 提问时间:2022 04/09 17:07
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好这个需要交税吗?100如果不含税 如果是的话,减免税额等于100*2% 实际缴纳税额100乘以1%。
2022 04/09 17:08
84784966
2022 04/09 17:13
老师,那为什么我看会计报的本期应纳税减征额为12850.43元,你告诉我的是不含税销售额899403.55×2%不等于12850.43这个数呢
郭老师
2022 04/09 17:13
所有的发票都是开的1%的吗?
郭老师
2022 04/09 17:14
去看下是不是所有的都是1%的税率
84784966
2022 04/09 17:21
我不知道她开的是多少,我只是进去税务局看看,学学报税,老师你是什么意思呢?她这个表上显示增值税发票开了394391·82元,其他票开了505011.73
郭老师
2022 04/09 17:23
你得需要确认一下1%的发票的销售额是多少,才能给你填写见面。如果你有开3%的专票,得按照3%,他没有减免,按照3%交增值税就可以了。
84784966
2022 04/09 17:27
哦,她这个表显示是开了专票394391.82元,其他普票开的是505011.73×2%不等于12850.43呢
郭老师
2022 04/09 17:27
专票税率是多少?普票的税率是多少?
84784966
2022 04/09 17:29
喔,这个我就不知道了,如果专票税率也是1%也要减免税额是吧
郭老师
2022 04/09 17:33
专票、普票都需要交税的情况下都要填写。
84784966
2022 04/09 17:39
哦好的谢谢老师
郭老师
2022 04/09 17:42
不用客气,工作愉快。
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