问题已解决
账上没有钱,需要给员工发工资,我向法人借款,但是他没给我钱 借库存现金 贷其它应付款-法人 后付借款单据 实际发工资 借管理费用-工资 贷库存现金 后付工资表 这样可以吗? 但是到后面其它应付款-法人科目余额越来越多,不知道怎么办了,求正确处理方法?
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速问速答同学您好;听了您的表述我大概知道你上班的企业了;
首先这样:我们公司营运支出由我们垫款是绝大多数公司都是这么干的:
借:库存现金、银行存款
贷:其他应付款-法人
那么至于你欠钱多对于我们审核角度来说这并没有问题噢;以后公司挣到钱了咱还钱即可嘛;
其实您这里工资要注意计提噢,不能直接借管理费用-工资 贷库存现金噢
应该是:每月计提:
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬薪酬-工资
发的时候:
借:应付职工薪酬-工资
贷:库存现金等
2022 04/09 18:04