问题已解决
老师您好,如何红冲上月暂估入库,还需要写记账凭证分录吗
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速问速答对,你肯定把暂估的写上再冲销啊。
2022 04/10 14:18
东老师
2022 04/10 14:21
这个直接做红字的会计分录,第一笔就冲销就。
东老师
2022 04/10 14:26
如果你多增加的话,生产成本也得改变。
东老师
2022 04/10 14:30
如果做红冲,做红字会计分录
东老师
2022 04/10 14:30
生产成本的话也改变主营业务成本的话也会改变。
东老师
2022 04/10 14:33
想要减少麻烦的话,你暂估的时候数字一定要准确。
东老师
2022 04/10 14:36
对你估计得有差额的话,肯定是需要冲销的。
东老师
2022 04/10 14:39
无法确定的话,你可以暂估一个大概的数字。
东老师
2022 04/10 14:40
对,你要暂估的话就是这么做。
东老师
2022 04/10 14:43
对,没错,就是这个意思。
东老师
2022 04/10 14:51
这么做也可以,只是最后年底结账的时候不要忘了把这个冲销了就行。
84785034
2022 04/10 14:20
老师您好,是相反分录吗,还是红冲不需要相反分录?
是月初就红冲吗,要把记账凭证号编为1号吗
84785034
2022 04/10 14:25
如果做冲销,原材料的增加有暂估数额,还有就是原材料已计入生产成本,生产成本还需要发生改变吗
84785034
2022 04/10 14:29
老师您好:
1.如果做红冲,是不是就不用相反的分录?
2.如果生产成本发生改变是不是也要红冲?
3.生产成本发生改变,是不是主营业务成本也许改变?
4.如果这样会不会很麻烦?有没有简便方法?
84785034
2022 04/10 14:32
您好老师,那我是不是月初都要进行有一个红冲?如果下次在遇到这种情况,我该怎么办才会减少麻烦呢?
84785034
2022 04/10 14:35
老师您好,购买原材料情况不同,质量单位会有几十元差,刚才发现本年利润也会有个差额,是不是都要红冲?
84785034
2022 04/10 14:39
谢谢老师,如果红冲是不是月初就要红冲,等到正确的金额下来再做真实的分录,那如果这个月还无法确定暂估数额,该如何处理?
84785034
2022 04/10 14:40
是不是下个月继续红冲?
84785034
2022 04/10 14:43
好吧,我想再确定一下,1.红冲是用红笔做会计分录,2.红冲的凭证月初要依据记账凭证直接计入总分类和明细分类账账本,是这样吗?
84785034
2022 04/10 14:51
您好老师,如果这个月还有暂估数额,可不可以都先不红冲,等最后有了正确的数额再进行一次性解决暂估问题?