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老师 2月计提的应付职工薪酬是66200 发放的时候怎么写 借:应付职工薪酬66200 贷:销售人员职工薪酬63566.68 应交个人所得税1042.32其他应付款-个人社保费456.25 应扣1134.75写啥分录?

84784981| 提问时间:2022 04/10 15:16
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答疑苏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好,发放的时候 贷 银行存款 63566.68 ,其余的都对。
2022 04/10 15:18
84784981
2022 04/10 15:33
老师 那1134.75应该挂什么科目呢  因为要对上计提工资总额  这笔我是没付  直接在他工资里扣了
答疑苏老师
2022 04/10 15:37
你好,这是扣的什么?
84784981
2022 04/11 09:28
扣的是之前给他交社保的部分  
84784981
2022 04/11 09:29
这个其他应收款怎么做平呢
答疑苏老师
2022 04/11 09:30
你好,计入其他应收款科目。
答疑苏老师
2022 04/11 09:31
你好,你之前给他交社保的时候不是就应该挂其他应收款吗?
84784981
2022 04/11 12:40
老师是这样  单位一个人交社保  个人456.25  单位是1134.15  但是因为3月社保调整了基数  这样我就多扣了他127.5  我这怎么冲回多扣的  
答疑苏老师
2022 04/11 13:39
你好,多扣部分同学走的什么科目?
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