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17.2月税务局通知16.5月有张失控发票,进项税额转出已补交税款,商品16年已经销售做了成本,现在转出的进项税额如何做账?现在16年年报时需要需要调增失控发票已做成本部分吗?

84784978| 提问时间:2017 04/12 10:31
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84784978
金牌答疑老师
职称:中级职称
进项税额转出做营业外支出可以税前扣除吗?
2017 04/12 10:48
苏老师
2017 04/12 10:43
1.税务局通知当月,账上:借:营业外支出 贷:应交税费-增(进转出),申报表上也要同时体现。 2.增值税属于价外税费,不需要调整之前的成本。
苏老师
2017 04/12 10:51
你好!可以的。 如果回答还算满意,请给好评,谢谢!
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