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老师 我付给总公司的利润这样做分录对吗

84785033| 提问时间:2022 04/11 09:33
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 是的。 就这样来做分录的
2022 04/11 09:34
84785033
2022 04/11 09:37
那我可不可以做借:应付利润 贷:银行存款 年末一起转
meizi老师
2022 04/11 09:41
你好;        可以的。   你可以一起的  
84785033
2022 04/11 09:42
我不明白的是 我们今年要打120万 年末分录怎么做 不是还要转本年利润吗
meizi老师
2022 04/11 09:49
 你好 ;     你可以先做计提在支付; 也可以支付了在补计提的; 看你实际情况   
84785033
2022 04/11 09:52
那我年末一起转的话 本年利润怎么转
meizi老师
2022 04/11 09:55
本年利润年末转利润分配去 ;  我是建议你 当期转了利润给总部就当期做  借利润分配-应付利润贷应付利润去挂着哈   及时做; 怕久了你自己都忘记做账了   
84785033
2022 04/11 10:05
我要重新建一个利润分配 应付利润的科目吗 我做的是直接在未分配利润里
meizi老师
2022 04/11 10:13
你好 ; 是的。   建议你做下二级科目区分下 ;  是的  
84785033
2022 04/11 10:24
年末还需要把二级科目下的转到一级科目吗
meizi老师
2022 04/11 10:27
你好;是的。 要把 利润分配-应付利润转利润分配-未分配利润去的  
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