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我们公司办理了增值税加计抵减,之前都会把留抵税额计入待抵扣进项税当中,现今做了一部分的进项税转出,怎么进项账务处理

84784955| 提问时间:2022 04/11 11:53
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时留底的分录怎么做的?
2022 04/11 11:59
84784955
2022 04/11 14:28
借:应交税费-待抵扣进项税 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
郭老师
2022 04/11 14:37
你好,进项转出是什么原因的?
84784955
2022 04/11 14:38
因为我们公司使用的简易征税,部分进项税费不能全部计入进项税去留抵,有一部分需要转出,不能留抵
郭老师
2022 04/11 14:41
借主营业务成本 贷,应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费未交增值税或者是转出未交增值税。
84784955
2022 04/11 14:43
老师,为什么要冲成本,有点不太明白
郭老师
2022 04/11 14:54
这是增加成本,你本来进项抵扣啦,现在需要加税合计,你不得做成本。
84784955
2022 04/11 15:46
明白了 谢谢老师
郭老师
2022 04/11 15:54
不要客气,工作愉快。
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