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老师,你好,请问下本公司3月申报了未开票收入,那这样账上的收入和申报的收入就不一致了,要怎么处理呢

84785008| 提问时间:2022 04/11 14:56
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
账上也要做无票收入的。
2022 04/11 14:59
84785008
2022 04/11 15:00
老师,分录怎么做呢
郭老师
2022 04/11 15:02
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项。
84785008
2022 04/11 15:03
老师,我这个是未开票收入,也就是说次月会开出去哦
郭老师
2022 04/11 15:07
借、应收账款负数 贷,主营业务收入负数、 应交税费负数, 然后再做开发票的,借应收账款 贷主营业务收入、应交税费。
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