问题已解决
增值税制度性留抵退税申请时需填写以下几个数据: 2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票(含带有“增值税专用发票”字样全面数字化的电子发票、税控机动车销售统一发票)、收费公路通行费增值税电子普通发票注明的增值税额 2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的解缴税款完税凭证注明的增值税额 2019年4月至申请退税前一税款所属期全部已抵扣的进项税额 具体应该填什么?
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2022 04/11 20:44
文文老师
2022 04/11 20:45
2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票(含带有“增值税专用发票”字样全面数字化的电子发票、税控机动车销售统一发票)、收费公路通行费增值税电子普通发票注明的增值税额 :19年4月到2022年3月,填报的进项税额
文文老师
2022 04/11 20:45
可看每年12月增值税申报表主表,进项本年累计数
文文老师
2022 04/11 20:46
2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的解缴税款完税凭证注明的增值税额,指代扣代缴的增值税。
文文老师
2022 04/11 20:46
支付给国外公司款项时,代扣代缴的增值税
文文老师
2022 04/11 20:47
2019年4月至申请退税前一税款所属期全部已抵扣的进项税额:截图中前三项金额合计
文文老师
2022 04/11 20:49
是否理解了,还有其他疑问吗?
文文老师
2022 04/12 08:42
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文文老师
2022 04/12 08:42
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文文老师
2022 04/12 08:42
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文文老师
2022 04/12 08:42
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文文老师
2022 04/12 08:42
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