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我公司小规模开了3%的专票,没有减按1%开票请问怎么填表,是不是我这样填。

84785012| 提问时间:2022 04/11 16:45
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个不是差额交税的,不用填写。
2022 04/11 16:46
84785012
2022 04/11 16:50
我的意思是我按照3%开的专票我需不需要填这个表
郭老师
2022 04/11 16:52
对的是的,不需要填写的。
84785012
2022 04/11 16:54
那我填增值税纳税申报表,怎么出现这个怎么处理
郭老师
2022 04/11 16:58
你好,你这么填写就是正确的啊,你看一下,最后应补税款是不是按照3%的。
84785012
2022 04/11 16:59
本期应纳税额是开票的增值税呀
84785012
2022 04/11 17:00
就是这个错误我不知道怎么处理
郭老师
2022 04/11 17:01
好,开了专票需要在第一栏和第二栏里面填写的不能免增值税的开专票,开多少交多少。
84785012
2022 04/11 17:06
我是这样填的呀!但是这个错误提示是主表第一栏=附列资料第8栏 这怎么处理
郭老师
2022 04/11 17:07
以后附列资料不用填写的,你不填写试一下。
郭老师
2022 04/11 17:07
附列资料一般是差额交税才填写。
84785012
2022 04/11 17:09
我是附列资料填了,系统就没有这个提示,不填就出现呀!
84785012
2022 04/11 17:10
我把最开始的哪个表的数字都删除了,就出现这个错误提示
郭老师
2022 04/11 17:12
你好,你填写的话也应该在第二行第一个填写价税合计的。
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