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进项税额比方2000 销项税额1000,要怎么做分录

84784999| 提问时间:2022 04/11 16:53
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是月底的时候做结转增值税的分录吗? 
2022 04/11 16:53
84784999
2022 04/11 16:58
是的,还想问一下,转出未交增值税,这是要在什么情况下我要做转出未交增值税
邹老师
2022 04/11 17:00
你好,任何情况(不管是销项大于进项,还是销项小于进项)都需要做结转到转出未交增值税
84784999
2022 04/11 17:01
请问有没有实际的案例可以参考,这样更明白
邹老师
2022 04/11 17:03
你好 销项(假如100)大于进项(假如80),结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)100, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)80, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20, 贷:应交税费—未交增值税20 销项(假如80)小于进项(假如90),结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)80, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)90
84784999
2022 04/11 17:05
好的,明白了,谢谢老师
邹老师
2022 04/11 17:06
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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