问题已解决

关于增值税的,增值税申报表中的销项金额、税额应该是与金税盘的开票系统里的开票金额、税额一致,但是以自己做的开票计划表里金额、税额申报了。现在发现自己做的开票计划表里的金额与税额与开票系统有差异,因为计划表里的金额是以价税合计金额除以百分之17得出,税额是以金额乘以百分之17得出。这样的话与开票系统会有几分、几角的差异。这个怎么办?可以这个月申报的时候调平吗?

84785033| 提问时间:2017 04/12 16:29
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84785033
金牌答疑老师
职称:中级职称
如果是之前申报的呢
2017 04/12 16:56
84785033
2017 04/12 16:59
怎么调整?
84785033
2017 04/12 17:10
那如果少报了,就按差额调整销项金额和销项税额,然后把少报的报进去就行是吗?
苏老师
2017 04/12 16:55
你好!如果当月申报出现这种问题,可以去前台更正申报。
苏老师
2017 04/12 16:57
你好!如果之前申报的,就在下期申报中进行调整。
苏老师
2017 04/12 17:03
你好!如果上期多申报了,本期按差额少申报即可。
苏老师
2017 04/12 17:15
你好!是的。你的理解是正确的。
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