问题已解决

去年9月份开的专票,今年要作废,怎么操作,账怎么调

84785033| 提问时间:2022 04/12 09:39
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个购买方认证吗?
2022 04/12 09:42
84785033
2022 04/12 09:43
认证了发票
郭老师
2022 04/12 09:47
购买方开红的信息表,然后销售方开红字发票就可以的。
84785033
2022 04/12 09:49
如果没有认证呢
84785033
2022 04/12 09:50
那账怎么调呀
郭老师
2022 04/12 09:51
好,销售方自己开红字信息表,然后开红字发票。
郭老师
2022 04/12 09:51
你红冲这个是退货的业务吗?还需要开正确的吗?
84785033
2022 04/12 09:56
还需要开正确的
84785033
2022 04/12 09:57
红字信息表怎么开
郭老师
2022 04/12 09:59
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
郭老师
2022 04/12 09:59
借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 贷应收账款 借应收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项
84785033
2022 04/12 10:01
如果对方美认证的话,怎么开
84785033
2022 04/12 10:01
账怎么做呢
郭老师
2022 04/12 10:03
哦,销售方自己开红字信息表开的是一样的,只不过是选择销售方申请换一个,这个就可以的,其他的都是一样操作的一样做啊。
郭老师
2022 04/12 10:03
我给你写了分录了,
郭老师
2022 04/12 10:03
借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 贷应收账款 借应收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项
84785033
2022 04/12 10:05
这个分录是认证的还是美认证的分录呀,没懂
郭老师
2022 04/12 10:07
认证不认证销售方都是这么做的。
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