问题已解决

老师,您好。去年12月份底预提了 一些成本费用,今年4月份前取得部分发票了,今年要如何做账呢?

84785015| 提问时间:2022 04/12 10:01
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,之前预提的分录怎么做的?
2022 04/12 10:02
84785015
2022 04/12 11:43
之前录的是借:销售费用 贷预付账款-预提费用-暂估
郭老师
2022 04/12 11:46
借预付账款贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的,借利润分配未分配利润贷银行存款等。
84785015
2022 04/12 15:11
还没有做汇算清缴呢?就要做利润分配的啦?
郭老师
2022 04/12 15:14
你好,这个是调整以前年度的损益,并不是分红。
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