问题已解决
问题是我外包的发票来只有1%的,但我申报可以用3%的税点,差额抵扣的[图片][图片],怎么办
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速问速答你好!进项税差额不作单独凭证处理的,按实际发票金额填写就可以
2022 04/12 11:30
84785013
2022 04/12 15:09
问题是我们开票10万,税率3%,原交增值税3000元,但是有分包3万,减掉分包3万,我只要交增值税7万*0.03=2100元,只要交2100元,这个增值税差额900元怎么样做分录
耿老师
2022 04/12 15:20
你好!你开票不是按差额开的?
84785013
2022 04/12 15:38
开票没有按差额开啊,发票还是按正常的3%的开。进来的发票是分包给个人的是按1%的进项销普票。
耿老师
2022 04/12 16:19
你好!你们简易征收进项税不可以抵扣,只是开票是时按收入减成本的差额乘以3%税率计算销项税