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是这样做?借:管理费用-福利费400 贷:应付职工薪酬 400 借:应付职工薪酬 400 贷:其他应收款 400
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速问速答老师,我是说五月份报三月份的工资跟上面我说的那样做,三月份报二月份的工资的账就直接做借:其他应收款 400 贷:现金400 是这样?
2017 04/12 17:30
84784992
2017 04/12 17:34
老师,做在工资里面,怎么报税呀,是单独报这400元的工资还是加在这四个员工的工资后面呀
宋生老师
2017 04/12 17:27
您好!不是。这样的话,你又计入到本月的工资了。
宋生老师
2017 04/12 17:30
您好!可以的。
宋生老师
2017 04/12 17:36
您好!加在员工工资上面。