问题已解决

是这样做?借:管理费用-福利费400 贷:应付职工薪酬 400 借:应付职工薪酬 400 贷:其他应收款 400

84784992| 提问时间:2017 04/12 17:26
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
84784992
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
老师,我是说五月份报三月份的工资跟上面我说的那样做,三月份报二月份的工资的账就直接做借:其他应收款 400 贷:现金400 是这样?
2017 04/12 17:30
84784992
2017 04/12 17:34
老师,做在工资里面,怎么报税呀,是单独报这400元的工资还是加在这四个员工的工资后面呀
宋生老师
2017 04/12 17:27
您好!不是。这样的话,你又计入到本月的工资了。
宋生老师
2017 04/12 17:30
您好!可以的。
宋生老师
2017 04/12 17:36
您好!加在员工工资上面。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~