问题已解决
我公司本来就才有税率13,9还有0,但是他们开错了一张发票税率为6的,本来这个月可以拿进项抵扣,交不到增值税,但是开错的6的税率在申报表上为按简易办法计税销售额,然后要交到这笔开错的增值税。我的分录怎么写
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速问速答同学你好
你是多交的抵减吗
2022 04/12 10:58
84785003
2022 04/12 11:02
我们开出去的销售发票有张开错税率变成6,抄税的时候系统上就变成简易计税销售额,这个税额进项抵扣不了
朴老师
2022 04/12 11:09
同学你好
不能抵扣的就转出