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老师,公司去年的其他应付款社保里挂着很多往来,但是到现在为止公司并不欠社保,那这个要怎么处理呢
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速问速答同学你好,你要查一下具体什么原因,根据原因进行调账,如果找不到原因,就全部转到营业外收入哈
2022 04/12 11:32
84785046
2022 04/12 12:19
是去年的啵,这样调,需要什么手续吗?
84785046
2022 04/12 12:25
现在是其他应付款里有单位也有个人,是借方余额,是按实际支付的,应该是没有对应的计提,导致有借方余额,应付职工薪酬里社保有贷方余额,但是金额也对不上,应该是少计提,所以导致往来还挂着,那现在我能怎么处理呢?
小万老师
2022 04/12 12:42
在税务那边没有手续哈,自己内部的话,一般要领导签字审批哈。少计提的,你需要查看到底是什么费用少的哈,然后做补计提分录哈,比如电费没有计提,如果是小企业考会计准则,直接就是借管理费用-水电费 贷其他应付款。应付职工薪酬里社保贷方余额是你多计提了,你看看是不是把个人部分的做进了费用,如果是的话,小企业会计准则,就是借管理费用-社保 负数 借应付职工薪酬-社保
84785046
2022 04/12 13:03
社保如果是少提,借:管理费用--社保 贷:其他应付款-社保,还要写个申请是吗,那怎么写呢?
小万老师
2022 04/12 13:06
如果少计提了,是借:管理费用--社保 贷:应付职工薪酬-社保,,不用写申请的哈