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老师,请问,本月一批购进货物,款要次月结、没收到票,但是这里货物我本月已经卖出去了,我结转成本怎么做分录,次月收到成本发票了怎么做分录啊

84785039| 提问时间:2022 04/12 15:24
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!按进价暂估入库结转成本,次月取得发票原分录红字冲回暂估分录,在按蓝字发票做就可以
2022 04/12 15:26
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