问题已解决

老师请问购买的材料发票未到做暂估处理吗?怎么做分录,发票到了又怎么做分录?

84785026| 提问时间:2022 04/12 22:11
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借库存商品 贷应付账款暂估 。发票来了把暂估冲销
2022 04/12 22:11
84785026
2022 04/12 22:12
怎么冲销呢老师?分录怎么写
东老师
2022 04/12 22:12
做负数的会计分录就行了
84785026
2022 04/12 22:13
借:应付账款(暂估)贷什么呢
东老师
2022 04/12 22:13
借库存商品 负数 贷应付账款暂估负数
84785026
2022 04/12 22:18
老师没有设计到钱的分录吗
东老师
2022 04/12 22:19
没有,这个就是暂估的
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