问题已解决

我外包的发票来只有1%的,但我申报可以用3%的税点,差额抵扣的。 我们开票10万,税率3%,原交增值税3000元,但是有分包3万,减掉分包3万,我只要交增值税7万*0.03=2100元,只要交2100元,这个增值税差额900元怎么样做分录?。开票没有按差额开,发票还是按正常的3%的开。进来的发票是分包给个人的是按1%的进项销普票。

84785013| 提问时间:2022 04/13 09:56
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
这个900你直接冲减你的主营业务成本就行了。
2022 04/13 13:15
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