问题已解决

老师,去年有两个月加计抵减的政策没有享受,今年退税的账务要怎么处理

84785002| 提问时间:2022 04/13 11:12
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好如果退的是增值税, 借银行存款 贷 应交税费-未交增值税
2022 04/13 11:12
84785002
2022 04/13 11:13
那附加税呢
紫藤老师
2022 04/13 11:13
借 银行存款 贷 应交税费 借应交税费 贷 税金及附加
84785002
2022 04/13 11:15
前面要不要计提
紫藤老师
2022 04/13 11:16
你还是需要应交税费去过度的
84785002
2022 04/13 11:17
这样的话摘要跟分录是要怎么写
紫藤老师
2022 04/13 11:17
退回附加税, 借 银行存款 贷 应交税费 借应交税费 贷 税金及附加
84785002
2022 04/13 13:36
老师,那假如我这个月的进项是1000,销项是1050,加计抵减金额有100,当月实际只是抵减了50,那做分录的时候这个加计抵减的金额是50还是100
紫藤老师
2022 04/14 09:03
你好,加计抵减的金额是100
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