问题已解决
就是生产纸箱企业,制度是不建全的。仓库材料入库是按送货单入库的。财务这边按供应商来得发票入账,和仓库入库的差额就是估价的,到下月,就把上月的估价冲估。再做估价比如:2月仓库入库了10000,开票了5000.财务做估价了5000.到3月冲估了5000,仓库又入库了10000,来票4000,4月应该再估价11000,啊对的,就是次月把上月的估价全冲掉 按理是来多少发票冲估多少的
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速问速答您说的这种情况,入账时,分得情哪些有票哪些没票吗
2022 04/13 12:29
84784952
2022 04/13 13:35
老师,可以像表格上那样做吗?还是一定要发票来多少冲多少估价的?谢谢
海棠老师
2022 04/13 13:40
来多少发票,冲减多少估价
84784952
2022 04/13 13:56
还有老师,我问一下,我们是按订单领料按订单生产的,我们分摊制造费用工资都是按每个订单耗用的主要材料来分摊的,发生的加工费都可以这样分摊吗
海棠老师
2022 04/13 14:11
亲爱的同学,有其它问题,有劳重新提问哈。加工费一般按照制作工时来分摊
84784952
2022 04/13 14:24
我们加工费是有对应订单的,因为当月加工费发票没来不知道金额,无法放生产成本里的加工费,放次月制造费用里分摊,这样可以吗
海棠老师
2022 04/13 14:37
结果都是入了账,关注分配规则是否适合,差别不大,可以这样分摊,如果差别很大,就会造成商品核算的成本可能不太准确,这个问题需要您自己把握。
84784952
2022 04/13 15:01
老师,好的,麻烦您了,我就想在问一下加工费,像我们这样的情况咋摊呢
海棠老师
2022 04/13 15:03
没事。加工费发票可以催,交了货就要票,确保某种商品加工费摊到该商品的成本中去,就比较准确
84784952
2022 04/13 15:30
老板的要求到也不高,只要总的成本对就行
海棠老师
2022 04/13 15:34
恩,那可以,尽可能做吧,