问题已解决
贸易建材一般纳税人自己购材料水泥,矿粉,外加剂,送到搅拌站加工,由搅拌站加工成混凝土送到我们客户工地,次月搅拌站开加工费给我们,我们开混凝土的发票给工地。我们自己购买的水泥原材料这些供货商是直接把材料送到加工站,也是次月才发材料发票给我们,但供应商次月开票的时候只开到25号的材料发票,还有7万多的材料发票要5月才能开过来,像这种我应该如何做账?
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速问速答同学你好
你们是受托加工还是什么
2022 04/13 11:53
84785029
2022 04/13 11:58
我们委托搅拌站加工
朴老师
2022 04/13 12:04
同学你好
你们是委托加工
那你按照委托加工的来做分录哦
发出加工材料时:
借:委托加工物资
贷:原材料
支付加工费时:
借:委托加工物资
借:应交税费/应交增值税/进项税额
贷:银行存款
加工完毕收回时:
借:库存商品
贷:委托加工物资
84785029
2022 04/13 16:28
原材料直接送到加工点,材料发票次月开,但又开不齐,差了7万多
朴老师
2022 04/13 16:35
同学你好
那你就先暂估哦
84785029
2022 04/13 16:53
已经暂估次月开的票少7万,另外7万还有下个月才能开
朴老师
2022 04/13 17:03
同学你好
汇算清缴之前来发票就可以
84785029
2022 04/13 21:42
补了再红冲是吗?进项税也在开票的时候抵扣吗?
朴老师
2022 04/13 22:00
同学你好
对的,理解正确哦