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你好,请问,冲减跨年已经结转应付账款,要怎么做会计分录
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速问速答你好,具体是什么原因需要冲减 应付账款呢
2022 04/13 14:27
84784979
2022 04/13 14:57
老师,去年货到票未到,暂估入库
邹老师
2022 04/13 15:05
你好,现在是发票到了吗
84784979
2022 04/13 15:06
老师,是的,现在发票到了的
邹老师
2022 04/13 15:11
你好
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料
根据发票入账
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科
84784979
2022 04/13 15:20
老师,入库原材料上年已领用,已结转成本和利润,,,本年度冲减后,本年度冲减后怎么调整?
84784979
2022 04/13 15:21
入库原材料上年已领用,已结转成本和利润,,,本年度冲减后,本年度冲减后怎么调整?老师
邹老师
2022 04/13 15:25
你好,之前领用的数据有错误吗?
84784979
2022 04/13 15:29
老师,进项金额和数量有出入,总金额是对的
84784979
2022 04/13 15:31
我已经把原先的冲红,按照实际收到的专票入库,我就是想问上年已经结转,本年度我需要做哪些调整?
邹老师
2022 04/13 15:38
你好,通常是当月计提,之后月份才发放的