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你好,请问,冲减跨年已经结转应付账款,要怎么做会计分录

84784979| 提问时间:2022 04/13 14:26
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,具体是什么原因需要冲减  应付账款呢  
2022 04/13 14:27
84784979
2022 04/13 14:57
老师,去年货到票未到,暂估入库
邹老师
2022 04/13 15:05
你好,现在是发票到了吗 
84784979
2022 04/13 15:06
老师,是的,现在发票到了的
邹老师
2022 04/13 15:11
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科
84784979
2022 04/13 15:20
老师,入库原材料上年已领用,已结转成本和利润,,,本年度冲减后,本年度冲减后怎么调整?
84784979
2022 04/13 15:21
入库原材料上年已领用,已结转成本和利润,,,本年度冲减后,本年度冲减后怎么调整?老师
邹老师
2022 04/13 15:25
你好,之前领用的数据有错误吗? 
84784979
2022 04/13 15:29
老师,进项金额和数量有出入,总金额是对的
84784979
2022 04/13 15:31
我已经把原先的冲红,按照实际收到的专票入库,我就是想问上年已经结转,本年度我需要做哪些调整?
邹老师
2022 04/13 15:38
你好,通常是当月计提,之后月份才发放的 
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