问题已解决

今年每月房租预提时,借管理费用,贷其他应付款,现在收到发票怎么做帐,还有有关的进项税怎么做

84785001| 提问时间:2022 04/13 14:35
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吴月柳
金牌答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022 04/13 14:36
84785001
2022 04/13 15:03
老师,不冲好做账吗
吴月柳
2022 04/14 11:14
您好,请问预提的金额一致不?不一致最好冲销重新凭发票入账,因为没发票的税局可能不允许税前扣除。
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