问题已解决

你好!想问下1月份购买礼品礼盒,1月8号给对方转了36800元,但是当时没有发票。3月底送来了5万的发票,这个分录该怎么做呢?[抱拳][抱拳][抱拳]

84785021| 提问时间:2022 04/13 15:41
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:预付账款36800 贷:银行存款36800 借:管理费用-业务招待费50000 贷:预付账款36800 其他应付款13200
2022 04/13 15:43
84785021
2022 04/13 16:54
如果我今天把这个13200转账过去,再做个分录是:借:其他应付款 13200。贷:银行存款13200 吗?
小菲老师
2022 04/13 17:21
同学,你好 嗯嗯,是的
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