问题已解决
老师,请问一下收到财政拨的专款专用怎么做账
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速问速答你好,收到财政拨的专款专用
借:银行存款,贷:专项应付款
2022 04/13 17:57
84784968
2022 04/13 18:05
那在用这笔专款费用时呢?
邹老师
2022 04/13 18:07
你好,具体是用于什么方面呢
84784968
2022 04/13 19:33
用于装修,设备购买,
邹老师
2022 04/13 19:37
你好
借:长期待摊费用,固定资产,贷:银行存款等科目
随着装修费的摊销,设备折旧,同时摊销 专项应付款
借:专项应付款 ,贷:其他收益
84784968
2022 04/14 17:38
老师,还是没太明白,我将问题详细步骤写出来,麻烦老师帮忙把步骤写详细点,谢谢!
甲公司2020年10月10日收到产业转型升级补贴资金200万元,2020年11月5日用80万元购买一研发产设备(未取得发票),2020年12月5日支付转型升级装修费50万元(已取得增值税普通发票),2021年1月支付支付60万购买一台研发设备(已取得增值税专用发票),截至到2022年3月剩余10万专项,项目截至2022年3月未建设完成,结余款项继续用于产业转型审计。
1、请问一下2020年10月10日收到补贴时会计分录入账?
2、请问一下2020年11月5日支付购买研发设备会计分录入账?
3、请问一下2020年12月5日支付装修费用会计分录入账?
4、请问一下2021年1月支付研发设备会计分录入账?
5、请问一下取得的增值税专用发票是否可以做进项税额抵扣入账?
6、请问一下取得的发票是否要入报税报表,如果要入报税那套账,那么转款专用这套账是否也要同时入账,这样是否重复了,如果不入报税系统那套账,那报税系统的应交税费-进项税额与税务系统一键集成不一致是否有影响?
7、请问一下跨年没用完的是否要做年终结转,如果需要结转,怎么入账呢?
邹老师
2022 04/14 17:39
你好
借:长期待摊费用,固定资产,贷:银行存款等科目
随着装修费的摊销,设备折旧,同时摊销 专项应付款
借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用,累计折旧
同时,借:专项应付款 ,贷:其他收益
(是针对这个回复有什么疑问吗)