问题已解决
老师,我单位是旅游业务,可以加计扣除进项税,我没计提,是21年9月-12月份业务,我现在可以在21年12月份更改报表一并计提吗?
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速问速答你好; 可以的。 12月 一起补计提 即可。 可以的
2022 04/13 19:51
84785016
2022 04/13 19:52
那这税款可以在22年度抵扣吧
84785016
2022 04/13 19:53
谢谢老师
84785016
2022 04/13 19:53
我21年的已经结完了,那计提的税金只能在22年做凭证了
meizi老师
2022 04/13 19:54
你好; 是的。 这个是可以的 ;
84785016
2022 04/14 13:49
老师您好,昨天提问过加计扣除的问题,我21年12月份把计提的税额填上了,主表不体现这个数据,因为我12月份有缴纳税额,我不想底减,在22年抵减税额可以吧
meizi老师
2022 04/14 13:52
你好;是的。 可以 抵减的
84785016
2022 04/14 13:58
可在电子税务局上就提示有未保存项,我点申报就是申报不了
meizi老师
2022 04/14 14:00
你好 ; 你去看看 申报查询 状态是什么 ; 看对应的申报表是什么状态