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老师1.开进咨询费票26320做分录借管理费用贷应付账款2第二月支付了36000借应付账款36000贷银行存款36000 今年又退回36000我应该怎么做分录?

84785016| 提问时间:2022 04/13 21:29
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,借银行存款36000借应付账款-36000
2022 04/13 21:42
84785016
2022 04/13 21:48
这样做的话应付账款贷方还有26320。这笔付了开进来发票是26320.支付了36000.退回36000.
小林老师
2022 04/13 22:09
您好,是的,应付账款期末余额26320
84785016
2022 04/13 22:12
那老师这钱我付了 ,退回来了,应该相差9680元对呢
小林老师
2022 04/13 22:13
您好,您的收付金额相同等于没有发生
84785016
2022 04/13 22:16
哦哦知道了老师谢谢您
小林老师
2022 04/13 22:33
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
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