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已认证专票冲红的话怎么报税

84784999| 提问时间:2022 04/14 09:26
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,按销项税额减去进项税额申报就是了 进项税额=正数进项税额—负数进项税额 
2022 04/14 09:27
84784999
2022 04/14 09:28
需要填在进项转出那一栏吗
邹老师
2022 04/14 09:34
你好,不需要,因为是进项税额负数,而不是进项税额转出。不要把二者给搞混了
84784999
2022 04/14 09:41
但是认证抵扣平台上没有查询到负数的这张发票呢,自己计算就可以了吗
邹老师
2022 04/14 09:46
你好,是的,是这样的
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