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老师 1月付款 3月收到货 4月收到发票 但是发票又不打算抵扣 这个账怎么做??

84784971| 提问时间:2022 04/14 10:12
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学不打算抵扣,记入应交税费——应交增值税——待抵扣金额
2022 04/14 10:14
84784971
2022 04/14 10:15
那我前面的想怎么做  1月3月
84784971
2022 04/14 10:17
就是比如说我一月付款4620   3月收到货了3月客户有要货把货发走了   5月收到发票但是又不想抵扣  什么时候结转成本
venus老师
2022 04/14 10:17
前面你收到款项就记 借银行存款 贷应收账款
venus老师
2022 04/14 10:17
收到货借库存商品
84784971
2022 04/14 10:21
收到货  要暂估入库吗??
84784971
2022 04/14 10:21
什么时候结转成本呢
84784971
2022 04/14 10:22
老师我是付款   怎么还是收到款项呢
venus老师
2022 04/14 10:22
对的你确认收入时,才确认成本
84784971
2022 04/14 10:25
老师可不可以帮我分别写一下分录1月3月5月的
venus老师
2022 04/14 10:30
第一个分录 借应付款项 贷银行存款 后面你收到发票,冲销第二个分录 借库存商品暂估 贷应付账款暂估 第三个分录 借库存商品 应交税费—代抵扣进项税 贷应付账款
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