问题已解决
老师,个体户,小规模的,今年1月开始建账,但有一笔是去年12月开的发票,今年1月份红冲了,对方退货,那这发票,我应该如何做账呀,对应的往来?
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速问速答同学你好,借:应收账款 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税费应交增值税 负数
2022 04/14 10:23
84784964
2022 04/14 10:26
那这应收账款负数不是一直挂着在那,后期怎么平呀
Flower--老师
2022 04/14 10:36
12月开票你们1月份需要把账做进去
借 :应收账款 正数
贷:主营业务收入 正数(简化处理直接计入当年收入)
应交税费应交增值税正数
84784964
2022 04/14 10:38
建账不是1月的开始才能做进去吗,12月的做进去,这样就和国税局电子税务局发票显示开票信息不一样了
Flower--老师
2022 04/14 10:45
没事,开票收入栏内不用写12月份的部分。如果非要一致,那12月的开票收入在1月份贷以前年度损益调整就行。
84784964
2022 04/14 10:50
损益调整,怎么做分录呀~
Flower--老师
2022 04/14 10:52
借:应收账款
贷:以前年度损益调整
应交税费应交增值税
月末
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润