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84784969| 提问时间:2022 04/14 10:51
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素心老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
同学,您好 该公司在存在虚增收入,12月25日未冲回主营业务收入,而是把注意业务收入换成了应交增值税。调整分录如下 借:应交税费-应交增值税 8000000 贷:主营业务收入 8000000(红字)
2022 04/14 11:48
素心老师
2022 04/14 11:48
借:应交税费-应交增值税 8000000(红字) 贷:主营业务收入 8000000(红字)
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