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速问速答同学,您好
该公司在存在虚增收入,12月25日未冲回主营业务收入,而是把注意业务收入换成了应交增值税。调整分录如下
借:应交税费-应交增值税 8000000
贷:主营业务收入 8000000(红字)
2022 04/14 11:48
素心老师
2022 04/14 11:48
借:应交税费-应交增值税 8000000(红字)
贷:主营业务收入 8000000(红字)