问题已解决

老师您好,请问将外购的防疫物资直接捐赠给街道办,然后商家开出的专票进项抵扣联,可以进项抵扣嘛?

84785013| 提问时间:2022 04/14 11:03
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
专票进项抵扣联,可以进项抵扣
2022 04/14 11:04
84785013
2022 04/14 11:05
那我直接捐赠给街道办这钟方式在免增值税的范围嘛?
文文老师
2022 04/14 11:12
这种老师不确定,建议咨询下税局。
84785013
2022 04/14 11:28
老师,文件我倒是看到了有,但是我不知道街道办在不在这个范围内,您可以帮我看看嘛?
文文老师
2022 04/14 11:29
老师不确定这个街道是否属于县以上人民政府。
84785013
2022 04/14 11:30
如果它属于的话,是不是就可以面交增值税,进项税额就不能抵扣了?
文文老师
2022 04/14 11:31
对  如果它属于的话, 就可以面交增值税,进项税额就不能抵扣了。
84785013
2022 04/14 11:37
好的,老师还有个问题想请教一下,我公司有一个员工,每月会付两笔钱,一笔是正常的工资薪金,第二笔是劳务费,因为公司员工的午餐费都是从他那儿订的饭,所以每月付一笔餐费。请问这种情况会有什么税务风险嘛?
文文老师
2022 04/14 13:49
一题一问,请重新在公海中提问。因为老师是按答题个数结算的
84785013
2022 04/14 15:46
好的,不好意思老师,那我捐赠出去物资,还需要做进项税额转出嘛?还是直接在税局勾选不抵扣就可以了。
文文老师
2022 04/14 15:56
捐赠出去物资,不需要做进项税额转出
文文老师
2022 04/14 15:56
捐赠,按视同销售处理
84785013
2022 04/14 15:57
那购入和捐赠的账务应该怎么处理呢?
文文老师
2022 04/14 16:09
购入 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款
文文老师
2022 04/14 16:10
捐赠 借:营业外支出  贷:主营业务收入或其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
文文老师
2022 04/14 16:10
同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
文文老师
2022 04/14 16:11
老师是按不免增值税的情况处理的
84785013
2022 04/14 16:15
好的,谢谢老师
文文老师
2022 04/14 16:26
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
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