问题已解决

老师,我们是小规模,一直开的专票,有一笔3月份发生业务因为疫情一直没有开票,拖到现在,我们应该还是可以开1%的专票吧,具体操作是这个月申报3月份税款,做无票收入申报。但是5月份申报4月份税款时,该如何申报呢,因为我们4月份开了一笔1%的专票(4月份已经没有1%税率),同时还要红冲申报的那笔无票收入,该如何填表?谢谢老师

84785005| 提问时间:2022 04/14 16:06
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 按照对应的税率来填写 红冲的就负数红冲之后填写
2022 04/14 16:09
84785005
2022 04/14 16:30
小规模无票收入的红冲怎么填写啊老师,是第1行次 应征增值税不含税销售额 小于第二行次 增值税专用发票不含税销售额 这样,差额部分就是无票收入的红冲 是不?这样能正常提交不,会不会比对不通过
朴老师
2022 04/14 16:39
同学你好 对的 是这样的
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