问题已解决

老师,我补之前的账,看到有一笔回单是支付工资的,我直接做借管理费用,贷银行存款, 需要计提吗?

84785025| 提问时间:2022 04/14 16:22
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,必须计提的借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬,工资贷银行存款。
2022 04/14 16:25
84785025
2022 04/14 16:28
那我可以把这两笔做在一起不。先计提再发放。现在补8月的账,工资是7月的。我就备注补计提7月的行吗,本来是当月计提当月的对吗?
郭老师
2022 04/14 16:32
可以的,可以这么做。
84785025
2022 04/14 16:59
老师,收到这种发票需要怎么做账?
郭老师
2022 04/14 17:02
买来是做什么用的?
84785025
2022 04/14 17:12
销售给别人
郭老师
2022 04/14 17:18
借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行。
郭老师
2022 04/14 17:18
销售出去,确认收入,结转成本就可以。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~