问题已解决

老师我们去年11月签了一个28000的合同然后客户先用个人付了20000,现在退给他了,他用公司福利24000过来我怎做分录,之前的做的是借应收账款:28000贷主营业务收入28000收款的时候借银行账款20000贷应收账款20000,现在退给他的和重新用公司付的怎么做?

84785045| 提问时间:2022 04/14 16:32
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   意思你们公司付款给你们有4000元优惠 ;之前个人付款给你做的直接应收账款吗    借银行存款贷应收账款 吗 ?  你去调整 :借     应收账款   2万贷银行存款   2万。  然后收到款 :借     银行存款24000贷应收账款  -某客户 24000  ;  差异金额  计入 财务费用 去   -现金折扣   
2022 04/14 17:07
84785045
2022 04/14 17:09
合同是28000还有4000客户还是要给我们的
meizi老师
2022 04/14 17:15
 你好;      这样的话 就直接做     你去调整 :借     应收账款   2万贷银行存款   2万。  然后收到款 :借     银行存款24000贷应收账款  -某客户 24000   收到尾款 借银行存款 4000贷应收账款-某客户 4000    
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