问题已解决
老师 我们有个公司上个月申报了社保 但是未交费 今天才交得 是法人的社保 法人工资不在这个公司发放 3月份我做账 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费 贷:其他应付款-社保局 等4月份做账的时候 借:其他应付款-社保局 贷:银行存款 这样对吗
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速问速答你好; 你不区分个人和单位社保金额吗? 我看你只做了单位部分的
2022 04/14 17:37
84784952
2022 04/14 17:38
这个单位没法工资啊 交社保的那个人是法人 是3月份刚办理的社保 那我这个应该怎么做啊 谢谢
meizi老师
2022 04/14 17:43
你好; 比如 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费 贷:其他应付款-社保局 ; 到时工资 计提了的话 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 ; 就这样就行了。 工资 记得发的工资做 ;借 应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保; 缴纳的时候就做 :借其他应付款 -社保局 ; 其他应收款- 个人社保贷银行存款
84784952
2022 04/14 17:47
主要是我们领导说工资不在这个公司发 这个我应该怎么弄啊
meizi老师
2022 04/14 17:47
你好; 那你就按你写的处理就行了。 我做的就是全套的 ;这样是 为了让你理解
84784952
2022 04/14 17:48
先看3月份的 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费 贷:其他应付款-社保局 我先这样做行吗
meizi老师
2022 04/14 17:50
你好; 这样可以的。 就这样挂
84784952
2022 04/14 17:53
这个公司不发放工资等4月份交社保的时候 借:其他应付款-社保局 贷:银行存款 这样可以吗
meizi老师
2022 04/14 17:54
你好; 是的。 可以这样做账分; 对的