问题已解决

预收定金5千,当时在应收贷方记着,现在不从银行支出定金,是老板自己支付给对方定金。 现在老板让把自己支付的定金款冲减他的其他应付款,等于借应收,借其他应付款,怎么账务处理啊???

84784949| 提问时间:2022 04/14 17:10
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小杜杜老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
同学你好 就写如下会计分录把相关金额冲掉就写: 借:应收账款   贷:其他应付款
2022 04/14 17:30
84784949
2022 04/14 17:32
原分录是借银存贷应收
84784949
2022 04/14 17:33
现在是不走银存,冲减老板的其他应付款。你的分录就增加了其他应付款啊
小杜杜老师
2022 04/14 17:37
那你原来挂老板的账是不是挂在其他应付款,如果是的话就只能冲它。一般来说不是挂其他应收款吗,你挂了其他应付款所以才会导致这种情况,这个金额就要反着来理解。
84784949
2022 04/14 17:40
收定金原分录是借银存,贷应收。 老板现在不走银存,意思他支付出去定金,冲减他的借款其他应付款减少
84784949
2022 04/14 17:41
直接做账不平,我用现金过渡下,现金有增加,头疼
小杜杜老师
2022 04/14 17:42
但是你之前是不是一直用其他应付款呀,如果是的话这样做是没有问题的,你原来计入其他应付款时,余额方向就是相反的,反着来理解。
84784949
2022 04/14 17:48
是的他的借款我全部走的其他应付款
84784949
2022 04/14 17:49
那我怎么现金过渡把应收贷方冲减了,把老板其他应付款冲减了???
84784949
2022 04/14 17:50
用现金过渡了,现金又增加了,直接晕了不会啦
小杜杜老师
2022 04/14 17:51
你看,他借款你计入其他应付款借方,所以他还款(也就是代付款项)你就得计入贷方。这个其他应付款要冲平要么让他把钱还回来,要么支付款项时让他支付。
84784949
2022 04/14 17:57
都是公司向他借款啊,借银存,贷其他应付款啊。不是他借公司的。 现在这个定金是借其他应付款,借借应收,怎么把账做平?
小杜杜老师
2022 04/14 17:59
就按照我写的第一个会计分录写; 贷记其他应付款表示的公司欠他的钱增加了。
84784949
2022 04/14 18:13
可是他不愿意啊,他意思要给他减少啊
84784949
2022 04/14 18:14
好的,也只能那样子记,账是平的,不然我现金科目过渡,现金上可有问题
小杜杜老师
2022 04/14 18:15
你这个前期是这样做的,现在也只能先这样处理。
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