问题已解决
老师您好:做内账时,当开具发票金额跟实际销售金额不同步时,怎么做分录呢
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速问速答你好,是多开了还是少开了?
2022 04/14 17:28
84784990
2022 04/14 17:29
两种情况都有的呢?
郭老师
2022 04/14 17:30
你好,按照实际业务来,不管开发票还是不开。
郭老师
2022 04/14 17:30
多开了的不用做,收入少开了的,正常的按实际业务来确认收入。
84784990
2022 04/14 17:33
多开的不用做的话,那后面岂不是查不到多开了多少了?另外,多开不做的话,那应交税金那块也跟实际对不上的呢
84784990
2022 04/14 17:34
还有一种情况是预开发票的
郭老师
2022 04/14 17:35
那后面再开了发票,你就不用做收入了。
84784990
2022 04/14 17:37
老师:还是比较模糊,还是不太清楚该怎么做分录
郭老师
2022 04/14 17:40
好,就是根据你实际业务来做,不管开不开发票。
84784990
2022 04/14 17:41
但开票跟不开票的应收款是对不上的呢
郭老师
2022 04/14 17:46
是的
企业根据权责发生制