问题已解决
一般纳税人,当月进项大于销项月底需要做哪些分录怎么做分录?认证就按销项金额认证的。就多几百元。进项平时都放在待认证科目里。进项小于销项需要做哪些分录?没有做过一般纳税人所以不太清楚,望老师解答。
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进项大于销项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
转出未交增值税在借方余额表示留底
2022 04/15 08:04
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/15 08:05
进项小于销项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
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2022 04/15 08:57
本月进项大于销项,就根据认证金额做了借 应交税费-应交增值税进项税 贷应交税费 应交增值税 待认证进项这一个分录 最后报表应交税费是负数 期末余额在借方 这样对么?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/15 09:00
哦对的是的是这么理解的。